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出口外貿公司,供應商開錯發票,要提供紅字發票信息。因為跨月了,已認證,這個月做賬時,附表二要填寫紅字進項轉出,但主表也要填寫,主表怎么填寫呢?
本月開具了一張紅字發票,稅控盤的數據和申報表的數據不一致,正好差的是這這樣紅字發票數據,說明這個紅字發票數據未匯總到申報表,這樣怎么搞?手工重新按照稅控數據(包含這個紅字發票的數字)填寫么?
是不是增值稅專業發票紅字和,機動車發票紅字不一樣操作,機動車銷售發票紅字是這樣操作,點開空白發票,復制需要紅字的,然后直接紅字更正,不需要填寫那個紅色發票信息表是嗎
學堂課程,關于退貨時未收到紅字發票,填寫附表二20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額,那收到紅字發票時這個紅字發票該怎么再做賬呢?


日久見人心 追問
2019-04-03 12:36
沈家本老師 解答
2019-04-03 12:36