
3月份屬于一般納稅人,開具運輸服務發票一張10%的稅率,4月份改為小規模納稅人,要沖銷這張運輸發票,還是按10的稅率開具紅字發票。那7月份申報4-6月份的時候,這張票能抵開具3%的票的稅率嗎?如果4-6月份開票金額少于這張發票的金額,會出現負數,能申報過嗎?
答: 為什么要紅沖啊,4月你報的是3月的稅款按一般納稅人申報就行啊
老師,我們原來是一般納稅人,今年3月份轉為小規模納稅人,3月份還是一般納稅人,4月份成為小規模,3月份的時候開了一張10%稅率的發票,4月份客戶退貨,按原稅率紅沖了,7月份報二季度的時候,這個稅款能和開票的相抵嗎?如果能相抵,申報表如何填。
答: 之間的差額計入預繳稅費里面就可以了,填在預繳欄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人12月份開具了一張5%的發票,正常稅率是3%。做申報表時已經按照5%繳納增值稅。1月份將這張發票按5%紅沖,開具了一張正確3%的發票,而且普票負數稅額大于這個月普票正數稅額小于普票+專票總共的稅額,開具的普票小于30萬在免稅范圍內。這樣做申報表怎么做呢?這張負數發票的稅額能減出來嗎
答: 你好,按照發票匯總表上的,填寫負數


平平淡淡才是真 追問
2019-04-02 22:00
逸仙老師 解答
2019-04-02 22:50
逸仙老師 解答
2019-04-02 22:52