
如果上月計提10000工資,次月發放時由于資金不足,公司只付了一部分工資,剩余工資需要怎樣做賬務處理呢
答: 你好,剩余工資在應付職工薪酬科目的貸方余額體現就好,不需要再針對這個部分做分錄啊
你好老師我要計提3月的工資,比如工資1000,其中扣了100工裝押金,實際發放到手的是900!請問計提和發放的時候分別怎么做賬務處理
答: 借管理費用1000,貸應付職工薪酬1000, 借應付職工薪酬1000,貸其他應付款100,銀行存款900。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月份年底計提的獎金與次年發放的不一樣,怎么做賬務處理
答: 你好!多了就沖減計提的。少了就補充計提。

