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于2019-04-01 17:26 發布 ??644次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-04-01 17:27
這個200萬發票和之前暫估的人工費,是對應關系嗎?請具體介紹一下
? ? ? 追問
2019-04-01 20:36
是的 本來我叫分開,但是包工頭不聽,全合一起開了。 12月份暫估的也是人工費。19年開的也是人工費發票
張艷老師 解答
2019-04-01 20:49
那就將之前的暫估分錄紅沖,涉及損益科目的用以前年度損益調整科目代替。然后按實際取得的發票金額重新編制分錄,同樣涉及損益科目的,使用以前年度損益調整代替。
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18年12月暫估100萬人工費入帳,19年1月開了一張人工費發票200萬,要怎么入帳呢?
答: 這個200萬發票和之前暫估的人工費,是對應關系嗎?請具體介紹一下
18年12月暫估成本入帳了100萬,19年開成本票是200萬,現在要怎么調整帳呢?
答: 你好,把剩余的100萬做在19年成本中
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月暫估入庫一筆材料80萬,19年1月,收到發票10萬,怎么做這兩筆分錄呢。
答: 借:原材料80 貸:應付賬款80 19年 借:原材料10 貸:應付賬款10 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業務成本100 貸應付賬款-暫估款100。現在19年拿了18年60萬的發票想沖暫估款。在19年請問分錄應該怎么做。
討論
19年12月暫估了220萬成本已經結轉了,20年5月收到165萬的發票,怎么沖減暫估,怎么調整帳做分錄?
18年12月暫估的成本30萬,19年1月全額紅沖按收到發票10萬入賬,這種情況下19年做匯算不需要管這暫估的成本了吧?
老師,您好,9月份工程款銷項發票開出400萬,但購進材料人工費發票未到,成本暫估入帳嗎?需要什么憑證暫估入帳?
18年12月份的廣告費未開,19年1月份開,18年12月份怎么做帳?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2019-04-01 20:36
張艷老師 解答
2019-04-01 20:49