
金蝶做賬,要計提本月應交增值稅,分錄是借轉出未交增值稅,貸方是未交增值稅,然后設置科目的時候,借貸方向自己設置成為貸方,檢查多欄賬的時候發現不平,未交增值稅出現在貸方,要怎么處理呢,是這樣設置嗎?
答: 你還要先把銷項稅和進項稅結轉到轉出未交增值稅,借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅,應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅
金蝶軟件應交稅費下設置應交增值稅-未交增值稅怎么設置 進項稅借方有余額 月底的時候是不是做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅進項
答: 在應交稅額-應交增值稅下增加二級科目“未交增值稅” 增值稅借方有余額,不用賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末結轉增值稅的時候 結轉銷項稅額 結轉完應該是轉出未交增值稅的貸方 為什么多欄式的增值稅明細賬在借方設置的轉出未交增值稅啊
答: 你好,進項銷項的余額不需要結轉,只需要做這個分錄的 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅

