繳納上月增值稅用什么科目?上個(gè)會(huì)計(jì)使用的是已交增值稅科目,這樣還可以調(diào)賬嗎?
小蝸牛
于2019-03-30 19:06 發(fā)布 ??1342次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-03-30 20:09
您好,您是一般納稅人是吧,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37

您好,您是一般納稅人是吧,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-03-30 20:09:57

小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行增值稅計(jì)提,具體科目為:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金、應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。
拓展知識(shí):增值稅計(jì)提是指企業(yè)在購(gòu)買原材料、委托加工和零售等過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi),提前從收入中預(yù)先抵扣或扣除的稅款。
應(yīng)用案例:某企業(yè)購(gòu)買原材料的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定計(jì)提增值稅,即將稅費(fèi)從收入中預(yù)先抵扣或扣除,而不是等到發(fā)票報(bào)銷再扣除。
2023-03-21 19:11:33

當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
2016-05-23 13:49:00

計(jì)提
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2016-11-09 16:10:16
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