請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

你好,單位去年收到股東給單位的借款,錯把借款當股本金入了實收資本,今年現在該怎么調整
答: 借實收 貸其他應付
老師,你好,我想問下上一年期末,把股東的借款,轉為實收資本,但是現在發現把賬做錯了,把借款轉成另外一位股東的實收資本了,19年應該咋處理,怎么做分錄
答: 你好,你可以做這個調整分錄 借;實收資本——之前錯誤的明細 貸;實收資本——應當計入正確的明細
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們今年改制轉為私企進行拍賣、但是沒有人買、我們單位員工自己入股成立了一個A單位想把原單位買下來、拍賣價格是600萬、我們入股入到A單位、員工入股了500萬、借款借了100萬、合計600萬把原單位買下來了入股的時候怎么做 借銀行600、實收資本500和借款100怎么做 待實收資本500?
答: 借:銀行存款500 貸:實收資本500 借:銀行存款100 貸:短期借款100 借:長期股權投資600 貸:銀行存款600


小幸運 追問
2019-03-27 19:32
季老師 解答
2019-03-27 23:14