公司2019年3月份補交2018年1月份公會經(jīng)費1086元、公會經(jīng)費滯納金:1862.49,求詳細會計分錄
吳作慧
于2019-03-27 18:41 發(fā)布 ??716次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-03-27 20:07
您好,原來也沒有計提吧,借以前年度損益調(diào)整1086貸銀行存款1086,借利潤分配——未分配利潤1086貸以前年度損益調(diào)整1086
借營業(yè)外支出——滯納金貸銀行存款
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您好,原來也沒有計提吧,借以前年度損益調(diào)整1086貸銀行存款1086,借利潤分配——未分配利潤1086貸以前年度損益調(diào)整1086
借營業(yè)外支出——滯納金貸銀行存款
2019-03-27 20:07:05

以前年度的嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬營業(yè)外支出-滯納金貸銀存,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 17:47:57

可直接做為當(dāng)期損益
2020-04-11 16:51:06

你好 金額不大的話 就不需要用以前年度損益調(diào)整 直接 1、計提時
借:制造費用——社會保險 (企業(yè)負擔(dān)部分)
借:銷售費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
借:管理費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
2、繳納時
借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
借:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金(個人負擔(dān)部分)
貸:銀行存款
2019-10-29 10:32:28

你好 1、計提時
借:制造費用——社會保險 (企業(yè)負擔(dān)部分)
借:銷售費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
借:管理費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
2、繳納時
借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)
借:其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金(個人負擔(dān)部分)
貸:銀行存款
2019-10-29 10:16:33
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