18.12沒有銷項,只確認(rèn)了成本進(jìn)項,進(jìn)項稅額在借方留底,并認(rèn)證了,結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄可以是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 嗎?代理記賬做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項
涼涼涼
于2019-03-27 09:25 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-03-27 09:30
您列的分錄是正確的,代帳會計只是偷懶了,也是正確的。因為您做的這個分錄,最終也是要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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您列的分錄是正確的,代帳會計只是偷懶了,也是正確的。因為您做的這個分錄,最終也是要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-27 09:30:50

你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 11:26:49

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-07-10 16:11:44
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