請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

簽訂了工程合同,約定總價款100萬,按工程進度分期付款,那在簽訂合同時要做什么賬務處理?
答: 同學,簽訂合同時暫不處理。實際發生成本時開始處理
你好,我想請問下,公司是工程檢測的,簽訂合同后按工程進度付款,如合同總共100萬,先根據合同約定進度開具部分發票50萬,也收到開票的這50萬款,那我做賬是應該確認100萬為收入還是50萬呢?
答: 按50萬來確認收入的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
家裝公司,與客戶簽訂了裝修合同,合同金額10萬,行業約定,裝修款按工程進度交,簽訂合同時客服支付6萬。剩余的根據工期規定支付,周期正常3個月!是根據合同金額記賬,未交部分計入應收,同時裝修尾款存在風險,有5%的尾款可能收不回,是不是一并將壞賬做計提,或者怎么處理?
答: 您好,簡化起見,收到款再做賬,開發票再確認收入和成本,不用根據合同做賬,又進行什么壞賬計提的。


花開か半夏 追問
2019-03-26 14:48
陳詩晗老師 解答
2019-03-26 15:30
花開か半夏 追問
2019-03-26 15:52
陳詩晗老師 解答
2019-03-26 16:19