老師,請問重點稅源信息采集本年累計為職工支付的 問
填報實際支付金額 答
老師 請問下安保服務費,我財務軟件里面的總營業收 問
你好,是的,是需要調的。 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答
公司購買的冷庫收到的發票是建筑服務,入固定資產 問
您好,買的固定資產開的也是建筑服務嗎? 答
第一年3科中有沒考通過的科,第二年再考時,一定要求 問
您好,是的,要在同一個地方才可以的 答

稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
答: 你好,這個是什么經濟業務?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
平時辦公室發生的物業費如果是報稅用來抵扣做分錄的時候是不是借管理費用 應交稅費 貸銀行存款?開的是專票內賬也是這么做的嗎
答: 報稅用來抵扣做分錄的時候 借管理費用 應交稅費 貸銀行存款 內賬應交稅費可不做
假定我現在取得會議費發票1萬元 稅額1700,那我如何做分錄? 借管理費用1萬 應交稅費 進項稅1700。代銀行存款11700嗎?
上個月有張進項票,也認證了,做的分錄是借管理費用,應交稅費(進項稅)貸銀行存款。后來發現票有問題,開錯了,對方讓開紅票,也開出來了,接下來該怎么做分錄?
我們公司租的辦公室用銀行存款交的物業管理費1200元,這筆分錄:借管理費用-辦公室 應交稅費 貸銀行存款這樣只做一筆行不行?


超越平凡 追問
2019-03-23 17:53
超越平凡 追問
2019-03-23 18:07
暖暖老師 解答
2019-03-23 19:34