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于2018-06-29 08:00 發布 ??1006次瀏覽
職稱: ,高級會計師,稅務師,經濟師,中級會計師
2018-06-29 08:01
你說的是對的,加油?
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收到進入管理費用的增票,做分錄是借管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進賬稅額)貸銀行存款這樣做對嗎?
答: 你說的是對的,加油?
老師 ,差旅費的火車票 借管理費用 差旅費 應交稅費 應交增值稅 進項 貸 銀行存款 這樣做分錄是否可以
答: 您好: 可以按您這么做分錄,是正確的,謝謝
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當期沒有抵扣員工出差的機票行程單,當時的分錄做借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款等以后抵扣時做借 應交稅費 -應交增值稅(進項稅額 )貸:管理費用-差旅費這個分錄正確嗎
答: 是的,你的理解很對
收到出差人員住宿費增值稅專用發票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款????
討論
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
如果我是收到發票的當月就付了費用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費用 1000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費用 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60 貸:應付賬款 1060
請問分錄這樣做對嗎?借:管理費用-汽車保險費4794.46 管理費用-車船稅 360 應交稅費,應交增值稅進項稅額 287.66 貸:銀行存款 5442.12
發現上一年度的賬做錯了,怎么調整,現在系統分錄:借:管理費用-差旅費4333.5貸:其他應收款4000,銀行存款333.5。實際應該是:借:管理費用-差旅費2318.5,管理費用-開辦費350,管理費用-修理費1473.45,應交稅費-增值稅進項說191.55,貸:其他應收款4000,銀行存款333.5
| 官方答疑老師
職稱:,高級會計師,稅務師,經濟師,中級會計師
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