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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-20 10:20

你好,不需要的 
借:管理費用 
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出) 
第2、3步可以的。

叮當 追問

2019-03-20 10:22

不用做沖紅嗎

叮當 追問

2019-03-20 10:23

不是很明白

月月老師 解答

2019-03-20 10:27

你好,不用沖紅,直接進項轉出到成本就行。

叮當 追問

2019-03-20 10:27

我是用銀行存款付的稅費啊

叮當 追問

2019-03-20 10:29

人家是直接作廢的發票不開了

叮當 追問

2019-03-20 10:29

不應該是沖紅管理費嗎

月月老師 解答

2019-03-20 10:31

你好,如果對方把發票沖紅了。 
借:管理費用 
貸:進項稅額轉出 
借:管理費用 負數 
貸:銀行存款 負數 
  
后面不變補繳稅款。

叮當 追問

2019-03-20 10:34

對方是作廢的,我們已經抵扣了也已經補交了稅額的

月月老師 解答

2019-03-20 10:54

你好,分錄上面我給出了,你的補繳稅款的分錄沒問題。

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相關問題討論
你好,不需要的 借:管理費用 貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出) 第2、3步可以的。
2019-03-20 10:20:53
老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結轉……1.結轉進項:借:應交稅費-轉出未交增值稅13178.63 貸:應交稅費-增值稅進項13178.63 2.結轉銷項:應交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應交稅費-轉出未交增值稅13716.24 3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎 有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
對的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56
具體什么問題
2017-12-05 17:31:57
你好! 先沖紅 再做分錄: 借:管理費用3 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出3
2019-11-20 21:01:57
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