2018年做了一筆分錄借:管理費 借:應交稅費進項 貸:現金 2019年2月做了進項稅額轉出已補交稅費,。 是不是2月應該第一步:做紅字沖紅 借:管理費 借:應交稅費~進項額轉出 貸現金 第二步:補交稅費的時候做借:應交稅費~進項額轉出 貸:應交稅費~未交增值稅第三步 借:應交稅費~未交增值稅 貸 :銀行存款。這樣做是不是對的
叮當
于2019-03-20 10:18 發布 ??929次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-20 10:20
你好,不需要的
借:管理費用
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出)
第2、3步可以的。
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你好,不需要的
借:管理費用
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉出)
第2、3步可以的。
2019-03-20 10:20:53

老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結轉……1.結轉進項:借:應交稅費-轉出未交增值稅13178.63 貸:應交稅費-增值稅進項13178.63
2.結轉銷項:應交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應交稅費-轉出未交增值稅13716.24
3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61
4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
有老師嗎
2017-12-05 16:04:08

對的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56

具體什么問題
2017-12-05 17:31:57

你好!
先沖紅
再做分錄:
借:管理費用3
貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出3
2019-11-20 21:01:57
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