
去采購了一批原材料,款項已付,材料也到庫了,但是月末發票還沒到?能不能掛應付賬款-暫估這個科目?還如何寫正確的分錄呢
答: 可以的,材料要暫估入庫,借:原材料 貸:應付賬款-暫估
老師,我們購買原材料,已付款了,但是發票還沒到,如果是暫估入庫的話,就是借:庫存商品 貸:應付賬款-應付暫估入庫,可是我們已經付款了,按理來說,是不能入在應付賬款-應付暫估入庫這個科目了,那像這種沒有發票,已付了款的應該怎么做分錄呢?
答: 你好,還是在暫估入庫里頭合算。付款你可以借預付賬款,貸銀行存款。收到貨沒有發票,月底做。借庫存商品,貸應付帳款暫估入庫。下月初紅沖此憑證就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
麻煩問下,我們有采購材料,款已付,貨已到,但是對方的發票不會來了,貨到時,我們已做了暫估入庫,借:原材料,貸:應付帳款暫估,但現在對方沒有業務了,發票也不會來了,但我們的款已付了,這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀
答: 你沖回暫估,按實際做借原材料 貸應付賬款 供應商
老師,我購買原材料已經付款了,也已經使用了,但是發票還沒到,我暫估入庫要怎么做賬呢,如果借,原材料,貸,應付賬款-暫估入庫,這樣會不會影響我的利潤表跟資產負債表啊?
17年采購了一批材料,價5000,收到材料當月已結轉成本,分錄:借 :原材料 5000,貸:暫估應付賬款 5000,但是發,18年5月12日才收到,收到發票后,這個分錄要怎么做呢?
一盤最全的內賬,關于發票部分,如何做分錄?采購材料,借:原材料 暫估進項稅 貸:應付賬款付款的分錄我會做,但是如果次月收到發票,但是我當月又不抵扣,應該掛入哪個科目合適?分錄怎么做


Anjell 追問
2019-03-19 16:45
辜老師 解答
2019-03-19 16:48
Anjell 追問
2019-03-19 17:08
Anjell 追問
2019-03-19 17:10
辜老師 解答
2019-03-19 19:41