請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
您好,我賬面是有留底,留底抵欠稅怎么做分錄? 問
你好,這個正常不用單獨做分錄,申報表上抵減就行。 答

單位租用別人的廠房,電力公司同意給分兩家開電費發票,但是我們又將部分廠房分租給個人和公司了(他們不需要電力發票),同時按分別的電表數收電費和服務費(1元1度),單位的電力發票金額是不是需要開將分租的電費扣除后的金額啊,如果這樣我們需要留存抄表記錄嗎(抄表記錄是廠區自安的電表,與電力公司的表無關),而且這樣 我們會計分錄 借:管理費用)-電費 、其他應收款—XX電費 貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎?還需要準備什么原始憑證入賬嗎?
答: 自己做個分割單就可以,最好有各自的電表數,你們兩家各自用的都寫上,你單位用的做費用
老師:收到發票,沒有付款憑證,會計分錄:借:管理費用,貸:其他應收款,怎么理解?
答: 你好,有發票先入賬,分錄:借:管理費用 貸:其他應付款 等付款時,借:其他應付款 貸:現金或銀行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用—差旅費 1796 庫存現金 204 貸:其他應收款—xx 2000寫記賬憑證是應該寫轉賬憑證還是現金收款憑證還是寫成兩個分錄借:管理費用 貸:其他應收款借:庫存現金 貸:其他應收款 再寫兩個憑證
答: 寫成兩個分錄 借:管理費用 貸:其他應收款 轉賬憑證 借:庫存現金 貸:其他應收款 收款憑證


忐忑的大門 追問
2019-03-18 12:47
答疑郭老師 解答
2019-03-18 12:58