
17年有一筆增值稅繳稅直接做借:已交稅金貸:銀行存款 沒有計提的 現在調整為借:已交稅金 貸:轉出未交 但是轉出未交的借方還是有余額要怎么調整呢?
答: 同學你好,紅沖你17年的分錄,然后按下面的分錄做結轉: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整
答: 你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的

