
老師,原材料暫估入賬,取得發票后怎么做分錄?
答: 紅沖暫估,借銀存貸原材料 然后做發票上的
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料暫估和取得發票后的賬務處理怎么做啊?
答: 進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
老師好,暫估原料入賬時,借原材料~暫估原料 貸應付賬款~暫估 有一種情況,暫估后直接被領用完了,發票才回來。如何做分錄?
我一月份的時候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應付帳款-暫估入帳 結轉成本 借:主營業務成本 貸:原材料 后來沒取得發票 需要做什么分錄?
老師,上月原材料暫估入賬已經結轉成本了本月發票來了紅沖暫估后怎么做,紅沖之后,根據發票金額錄入原材料就可以,那分錄怎么寫呢?有完整的嗎?


霸氣的檸檬 追問
2019-03-13 12:20
答疑郭老師 解答
2019-03-13 12:24