
前幾個月我單位購進水泥,當時貨到了發票沒有到,做了暫估入庫,然后就銷售了,同時也結轉了成本,現在發票來了,要沖紅暫估的入庫的,那么結轉的成本要沖紅嗎
答: 你暫估的和你實際的有差異嗎沒有?
年前購買的貨物沒有收到發票,然后是暫估入庫的,這部分貨物年前又銷售出去了,結轉已銷商品成本也是用的暫估入庫的金額。今年收到發票紅沖了入庫時的暫估,結轉成本的暫估怎么進行賬務處理?當時暫估是銀行付了多少錢就估了多少成本
答: 暫估的金額和發票的是否相符?如果不符哪個金額大?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進貨的時候對方沒有開具發票,當時進了貨就賣了(做的暫估成本入賬,賣的時候轉成本入賬也是暫估的),現在發票回來了,把暫估沖紅了,那轉成本的暫估,需不需要沖紅?
答: 和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖
上個月采購貨物發票沒有收到,先暫估入庫和結轉了暫估銷售成本,本月發票收到了,需要上個月暫估庫存商品入庫沖回,那結轉暫估銷售成本這筆分錄還需要紅沖嗎,還是補記一筆結轉成本差異的分錄呢?
上個月暫估并已結轉成本,這個月到了發票,我紅沖上個月暫估的庫存入庫以后,還要把結轉的成本紅沖一下嗎?然后重新根據發票入庫,再結轉成本??


小靜 追問
2019-03-06 16:17
馬老師 解答
2019-03-06 16:18