
應付工資,多計提。帳上有余額,如何沖銷
答: 借:應付職工薪酬--工資 貸:管理費用--工資 給反沖回來就是了。
上月計提工資多提了,本月沖銷后,本月應付工資有余額,怎么辦
答: 舉個例子,單位10號發上個月工資,6月份發5月份工資1W,然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄:借:應付職工薪酬--1W 貸:現金--1W ;借:管理費用--1W 貸:應付職工薪酬--1W;6月底應付薪酬余額是零正常。7月份實際發放6月份工資9000,并且以后一直是9000。7月份會計分錄:借:應付職工薪酬--9000 貸:庫存現金--9000,然后沖銷上月多提的: 借:管理費用——1000 (借方紅字) 貸:應付職工薪酬--1000(貸方紅字),再計提7月:借:管理費用--9000 貸:應付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應付職工薪酬 借方有余額1000,怎么辦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月應付賬款多記了,支付完還有余額,多余的部分如何沖減
答: 你好,之前分錄是怎么做的?


M!吖 追問
2019-03-06 10:01
張艷老師 解答
2019-03-06 10:03