
上個月欠了增值稅。這個月用留底抵減了上個月的欠稅?如何做分錄?
答: 上月的分錄你做到那一步
增值稅欠抵稅的分錄怎么做?
答: 您好, 沒有交,就是掛在應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
留底稅抵以前的欠稅怎么做分錄
答: 你好 留抵稅額抵減欠稅會計處理方法: 取得《抵減欠稅通知書》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目. 如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.


*^_^*微微*^_^* 追問
2019-03-05 15:52
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2019-03-05 15:52
郭老師 解答
2019-03-05 15:54
*^_^*微微*^_^* 追問
2019-03-05 15:59
郭老師 解答
2019-03-05 16:09