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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-05 12:59

您好, 
1.您這個月直接先做分錄 
借:管理費用  
  貸:庫存現金 
 
2.等需要抵扣的當月,再做分錄 
借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 
借方負數:管理費用 
同時申報就可以了。【主表23行 、明細表、附表4】

昕昕 追問

2019-03-05 13:01

現在附表四要不要填啊,把本期發生額填進去

宸宸老師 解答

2019-03-05 13:02

這個月不抵扣的話,就不填。 
等你做第二筆分錄的時候,一起填那3個表格。(您記住別忘了就行。)

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相關問題討論
現在附表四要不要填啊,把本期發生額填進去
2019-03-05 13:01:19
你好!你可以先不用抵減就好了
2018-05-14 17:31:51
我一般納稅人的,發票是去年年底開,今天才收到,怎么在申報表填?
2019-04-10 13:53:24
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-04-09 09:18:20
您好 請問您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
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