申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

咨詢行業咨詢成本18年已暫估入賬借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估款19年收到發票如何記賬?
答: 你好! 先沖暫估,做分錄:
之前是借:主營業務成本-暫估6000 貸:應付賬款-暫估6000 現在收到咨詢費發票了是借:主營業務成本-暫估-5000 貸:應付賬款-暫估-5000嗎?還怎么做 ?并且這5000的咨詢費是用銀行存款付的
答: 您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業務成本 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年年底的時候有一筆暫估,我是這樣寫的暫估的時候:借:主營業務成本-勞務-暫估 貸:應付賬款-暫估年后紅沖 借:應付賬款-暫估 貸:主營業務成本-勞務-暫估收到票 借:主營業務成本 貸:銀行存款我這年后紅沖和收到票都寫錯了,現在怎么改
答: 年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?


蔣飛老師 解答
2019-03-02 15:35
蔣飛老師 解答
2019-03-02 15:36