
前期的進項抵扣申報時填漏了一張發(fā)票的稅額,導(dǎo)致實際少抵扣進項了,這個現(xiàn)在還能去改過來嗎?還能抵扣嗎?發(fā)票已認證
答: 您好,您認證之后漏填的進項稅額只能在所屬期本月的申報之中進行抵扣,不能再修改所屬期上月的申報表了。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
還沒申報納稅 現(xiàn)在認證發(fā)票可以嗎?認證了進項這次申報中能抵扣嗎?還是認證了只能在下個月抵扣了?
答: 你好,現(xiàn)在勾選認證還可以在3月份中(4月18日前的申報)抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一張發(fā)票做了退稅勾選認證,已經(jīng)確認了,這張票原本是要用來抵扣的,現(xiàn)在供應(yīng)商針對這張票開了紅字發(fā)票過來,那在申報表必須要填紅字進項稅額轉(zhuǎn)出,重新開過來的發(fā)票做抵扣認證后,還是會損失這張發(fā)票的進項稅額,請問應(yīng)該怎么處理能抵扣到這個進項稅額,賬務(wù)怎么做,報稅怎么填
答: 您好,您應(yīng)該當時申報的時候是可以改的,還有也是可以更正的


櫻桃小丸子 追問
2019-02-27 10:12
沈家本老師 解答
2019-02-27 10:23