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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-07 12:57

轉出未交增值稅是指將當期銷項稅額大于當期進項稅(含留抵稅)的差額轉到應交稅金——未交增值稅的過程,它是對當月應交增值稅的一種結算,轉出的金額就是當月要繳納的增值稅

紫藤老師 解答

2020-08-07 12:57

轉出多交增值稅反映企業月度終了轉出多交的增值稅。本項目應根據應交稅金-應交增值稅明細科目轉出多交增值稅專欄的記錄填列

紫藤老師 解答

2020-08-07 12:57

比如結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2020-08-07 12:58

轉出多交增值稅很少用的

zmj 追問

2020-08-07 13:02

轉出未交增值稅是指將當期銷項稅額大于當期進項稅(含留抵稅)的差額轉到應交稅金——未交增值稅的過程,它是對當月應交增值稅的一種結算,轉出的金額就是當月要繳納的增值稅         老師,這個以前不是這么做嗎,借銷項  100貸應交稅費-應交增值稅20,貸進項稅80,那么交的就是20,現在還要轉出未交增值稅不是多此一舉嗎?

紫藤老師 解答

2020-08-07 13:06

全部轉入應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅然后轉入應交稅費——未交增值稅

zmj 追問

2020-08-07 13:09

老師,實務中沒有用三級明細轉出未交增值稅,這個必須要用嗎

紫藤老師 解答

2020-08-07 13:15

一般納稅人需要用,小規模不需要

zmj 追問

2020-08-07 13:18

老師,如果這個科目有錯誤數據,怎么調整

zmj 追問

2020-08-07 13:19

金額已經繳納,但是前期會計沒有調整

zmj 追問

2020-08-07 13:20

能通過利潤分配調整嗎

紫藤老師 解答

2020-08-07 20:44

能通過利潤分配調整

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