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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-02-25 09:46

您好,可以抵減也可以申請直接退稅處理

笑笑 追問

2019-02-25 09:51

老師抵減的話是怎么操作的。如:2018年多繳納了10000元,19年度第一季要預繳5萬,可以直接繳納4萬嗎?是在申報時直接抵減嗎?

暖暖老師 解答

2019-02-25 09:52

可以的,直接只要4萬

笑笑 追問

2019-02-25 10:16

老師1季度的申報在匯算清繳前,那匯算清繳有調增的部分到時候,在單獨交稅嗎?

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:19

是的,匯算清繳時有繳稅的要繳納

笑笑 追問

2019-02-25 10:55

老師我們公司一次性買了30多不手機。每臺1000多元,我可以直接列入費用不?管理費用-辦公費?還有充值話費14000多可以計入管理費用-通訊費嗎?

暖暖老師 解答

2019-02-25 10:57

可以的,計入辦公費和電話費核算

笑笑 追問

2019-02-25 11:03

老師請教您公司另外給職工上的意外險和大病險可以計入費用稅前扣除嗎?如何分錄?

暖暖老師 解答

2019-02-25 11:08

您好,可以扣除 
根據部門人員的不同,計入管理費用或者制造費用-保險費核算

笑笑 追問

2019-02-25 11:15

謝老師

暖暖老師 解答

2019-02-25 11:21

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
呃呃,對的呢,分錄正確
2020-03-17 21:46:25
你好,要合并到企業經營一起計算所得稅的。也就是不免稅的。
2019-09-09 17:29:45
這個問題的答案是需要填納稅稅調增項的。因為根據《中華人民共和國稅收征收管理法》規定,當企業所得稅憑證上的應付所得稅的金額比實際已繳納的金額多的,需要在匯算清繳時補充申報繳納,同時填寫稅調增項,以示明繳納的金額屬于補差補繳。所以21年應在匯算清繳時,填寫稅調增項,補充申報繳納此項19年被退回的金額。
2023-03-21 13:37:10
您好,可以抵減也可以申請直接退稅處理
2019-02-25 09:46:51
您好同學是的要繳納的同學。
2019-10-24 21:51:56
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