
站在項目部的角度,項目部收到總公司的轉(zhuǎn)來的備用金(現(xiàn)金),如何做會什分錄?總公司代替項目部支付的勞務(wù)費如何做分錄?
答: 您好 站在項目部的角度,項目部收到總公司的轉(zhuǎn)來的備用金(現(xiàn)金) 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款 總公司代替項目部支付的勞務(wù)費 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金等
我公司是建筑公司,現(xiàn)在四個項目,每個項目都單獨開設(shè)賬套,總部也單獨開賬套,項目的使用資金都是從總部調(diào)過去的,科目用內(nèi)部往來。我想問如果我想每個月都公司所有項目+總部的財務(wù)報表一起合并,該如果合并?比如這個月總部與B項目的內(nèi)部往來余額是5000萬(三級科目:總部轉(zhuǎn)項目備用金1000萬、總部代付款4000萬),那我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表該如何反應(yīng)?
答: 同學(xué)你好,就是合并時做個抵消分錄,借,內(nèi)部往來,負(fù)數(shù)5000,貸,內(nèi)部往來,負(fù)數(shù)5000。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
總公司轉(zhuǎn)錢到分公司 分公司又分給旗下的項目部 轉(zhuǎn)錢到分公司只是過戶一下 這個分錄怎么寫?
答: 您好,具體是什么錢,

