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小小黃
于2021-07-01 11:30 發布 ??841次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-01 11:32
借固定資產貸銀行存款。
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老師好,公司收到目公司的一筆項目專項款,當初入賬時計入專項應付款,現在以現金或銀行形式支付費用和采購設備,該如何進行全部分錄
答: 借固定資產貸銀行存款。
專項資金掛在了其他 應付款,但費用已支付如何走平
答: 你好,借;其他應付款 貸;營業外收入 專項資金 收到應當通過專項應付款核算才是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專項應付款費用類支出如何做賬
答: 你好 收到款項,借;銀行存款,貸;專項應付款 發生支出,借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目 同時,借;專項應付款,貸;其他收益
老師,我們是農業公司收到殘疾人聯合會撥款,是幫扶殘疾人補助款,現已知收到款項是用專項應付款,在支付費用時,是由個人提取資金和提現支付,想問一下,這樣的情況要怎樣沖減專項應付款?
討論
跨年度公益支出怎樣調成專項應付款
你好老師,請問從專項應付款里面代收代支的費用賬務應該怎么處理?就是開辦期間,有專款撥入使用的資金,如何管理使用?
老師你好!請教下我合作社收到馬鈴薯全程機械化示范項目款,沒有形成資產全是費用支出,現在已經全部支付完,專項應付款賬戶無余額,需要結轉嗎?怎么結轉,謝謝老師!
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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