
開年利是,2月份取出16000,實際支付員工福利費9300元,3月份才存回來,是不是2月份支付時,借:其他應收款,這筆分錄怎么樣做呢?
答: 你取的時候是支票取現嗎還是啥
計提福利費是計提那部分的 現金還是其他應收款部分的
答: 全部計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發現其他應付已經到了借方余額,現在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。

