
老師,你好,請問固定資產(chǎn)暫估入賬時做分錄,借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應付賬款 專票發(fā)票收到后怎么做賬
答: 借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應付賬款 。這個分錄用紅字沖回
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在要暫估固定資產(chǎn)入賬,合同上面的價格是500萬,暫估時要按不含稅價格暫估,那我做這樣的分錄借:固定資產(chǎn)-暫估固定資產(chǎn)(500萬/1.10)*0.10 貸:在建工程400萬,應付賬款(500萬/1.10)*0.10-400萬 對嗎
答: 暫估價是不包括稅金的,所以你暫估的時候不要體現(xiàn)稅金,等到發(fā)票到了的時候,沖掉現(xiàn)在做的分錄,再按正確的入賬。


小宇老師 解答
2020-05-15 16:49