
在去年12月計提了30萬的工資。實際只有18萬多提了。如何做沖銷。
答: 你好 借:以前年度損益調整-管理費用-12 貸:應付職工薪酬-12 再將以前年度損益調整轉入未分配利潤。
我計提了7月份的工資15萬?,F在發7月份的工資,實際發12萬。怎么沖銷呢????
答: 您好!按您計提的時候的分錄一樣,只是多提的金額寫負數就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年計提1-3月分工資82200元,今年1-3月份實際發為38400元,多計是43800元,己申報現在多計提的部要怎么處理意思是已經申報了,就不能沖銷多計提部分了是嗎
答: 你好,可以去地稅更正申報

