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于2022-01-15 15:31 發(fā)布 ??1404次瀏覽
湯貴彬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-01-15 15:32
計提多了用負(fù)數(shù)沖減計提工資。
。 追問
2022-01-15 15:33
就紅沖多計提的部分就可以了是吧
湯貴彬老師 解答
2022-01-15 15:34
是的,同學(xué)是這樣的
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老師計提的工資比實際發(fā)放的工資要多,要紅沖多計提的部分么?
答: 計提多了用負(fù)數(shù)沖減計提工資。
就是12月份工資計提的是14000,實際報是10000,這個要怎么紅沖呀
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目 4000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經(jīng)計提某員工工資 但由于某些原不發(fā)放了 這個是需要紅沖 還是要怎樣處理
答: 紅沖計提的工資就可以
計提工資與實際不符時是沖銷計提,在重新計提在發(fā)放嗎,還是直接發(fā)放
討論
匯算清繳時,計提工資多,實際發(fā)放工資少,調(diào)增后的賬務(wù)處理是紅沖多計提的那部分嗎?分錄怎么做?
老師您好,計提的工資比實際發(fā)放的工資多了500,把多計提的500沖減,就做和計提一樣的的紅字分錄,這樣對嗎?
請問老師,我三月份銷售人員工資1000元,實際當(dāng)月計提了,而四月份發(fā)放工資時候,誤以為三月份沒計提,所以四月份當(dāng)時就直接做了銷售費,這樣做的分錄,借:銷售費用,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那賬上還有應(yīng)付職工薪酬1000,那現(xiàn)在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
本月實際發(fā)放工資比計提的多如何處理
湯貴彬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 3643 個
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。 追問
2022-01-15 15:33
湯貴彬老師 解答
2022-01-15 15:34