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送心意

英老師

職稱中級會計師

2019-02-19 10:17

同學好,計入銷售費用,可以正常抵扣

答疑佘老師 追問

2019-02-19 10:21

正常應該是對方開銷售折讓的紅字發(fā)票,我可以抵稅,現(xiàn)在對方讓我開市場推廣費給他,我是不是多交稅了?

答疑佘老師 追問

2019-02-19 10:22

他開紅字發(fā)票或我開推廣費發(fā)票,對他來說都是一樣抵稅的吧?對我來說開推廣費發(fā)票就多交稅了?

英老師 解答

2019-02-19 10:25

你收到紅票是沖減進項稅,開具發(fā)票是銷項稅,是一樣

答疑佘老師 追問

2019-02-19 10:31

對于對方來說他開紅票是不是可以抵減當期的銷項稅?

英老師 解答

2019-02-19 10:41

對方抵減當期的銷項稅,你抵減進項稅,同學好好想想

答疑佘老師 追問

2019-02-19 10:46

我應該是進項稅額轉(zhuǎn)出吧

英老師 解答

2019-02-19 10:51

紅字發(fā)票是沖減進項稅,

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相關(guān)問題討論
輔導期一般納稅人增值稅專用發(fā)票限額為每月7500元,即每張發(fā)票的稅額不能超過7500元。稅務部門可以根據(jù)納稅人的主體性質(zhì)和既定稅收政策,根據(jù)情況對限額作出調(diào)整。拓展知識:增值稅專用發(fā)票是稅務部門用于管理納稅人稅收繳付的重要手段。發(fā)票中包含的金額是完全受到監(jiān)管的,因此在使用發(fā)票時,應嚴格遵守稅法規(guī)定的相關(guān)規(guī)定,避免超出限額或未正確登記明細。
2023-02-20 15:28:15
同學好,計入銷售費用,可以正常抵扣
2019-02-19 10:17:49
萬元版
2015-11-26 18:18:25
輔導期可以取得專票,這個是11月認證,1月申報12月增值稅的時候才可以去抵扣。
2019-01-04 12:59:14
一般是先到稅務局認證,待下月,稅務局會出具比對結(jié)果通知書,此時才可以進行抵扣。
2019-07-01 08:47:29
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