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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-02-18 21:02

不對, 
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時), 
  借:管理費用820 
    貸:銀行存款/現金820 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 
借:管理費用-820 
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 
服務費330元的賬務處理: 
支付技術維護費時, 
  借:管理費用     330 
    貸:銀行存款/現金     330 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)     330 
借:管理費用  -330

小西 追問

2019-02-18 21:24

我們是小規模,購控稅盤是480元

吳少琴老師 解答

2019-02-18 21:25

你改一下上面的金額就可以了

小西 追問

2019-02-18 21:41

謝謝

小西 追問

2019-02-18 21:42

老師,請問我在2018年12月購入稅盤時,做的分錄做成借應交稅費-增值稅貸銀行存款,現在已經結帳和報了18年年報,現在發現這個分錄是錯的,我該咋做喃

吳少琴老師 解答

2019-02-18 21:58

如果你已經抵扣了,可以不用修改了

小西 追問

2019-02-18 22:00

沒抵扣

吳少琴老師 解答

2019-02-19 09:31

沒抵扣借以前年度損益調整 貸應交稅費-增值稅

小西 追問

2019-02-19 12:27

調整后我是不是再做購買分錄

吳少琴老師 解答

2019-02-19 12:53

調整后不需要做再做購買分錄

小西 追問

2019-02-19 13:03

調整后我直接記入費用?還是怎么做,因為我購買時是墊付,我做分錄借應交稅費貸其他應付款?,F在1月調回來,但用現金支付了墊付人。現在這一套業務分錄我該怎么完成喃

吳少琴老師 解答

2019-02-19 13:05

借以前年度損益調整 貸應交稅費-增值稅你1月做這個分錄就可以了。后期抵扣的時候做 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)  
借:管理費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
是第二個分錄,第一個是預交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
小規模做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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