
接手一家增值稅一般納稅人,19年1月開始做賬,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000,資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800,差額8200,該怎么調(diào)賬?原因是每期做賬差額累計(jì)下來(lái)的,該怎么做分錄?入哪些科目
答: 你好,同學(xué)。是賬務(wù)處理錯(cuò)誤,差額是哪里形成的差額,是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?
接手一家增值稅一般納稅人,19年1月開始做賬,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000,資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800,差額8200,該怎么調(diào)賬?
答: 你先要進(jìn)行查賬,看問(wèn)題是出在哪兒,才知道改怎么處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額是留底,賬上跟申報(bào)表相差一分錢,怎么做分錄沖減這個(gè)留底
答: 直接賬面上做平即可。賬款多了就減,賬面少了就加。


yoga小象 追問(wèn)
2019-02-18 16:18
yoga小象 追問(wèn)
2019-02-18 16:19
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-02-18 16:56