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今天稅務局打電話說,我18年六月份有一個城建稅沒交,去補交。我看了看我的報表。我提報了,但是銀行沒有扣。去年的賬務我也沒有做處理 明天交完了這個賬務應該怎么處理就是去年我也沒有做賬
匯算清繳補交18年的企業所得稅,還要將成本也計入18年,就需要調整18年報表。19年開票繳增值稅,款項也是19年到了然后支付出去,這個分錄怎么做
老師,我們沒有收入,沒有交稅 ,18年的虧損,19年已經彌補完了,今年報年報這個彌補虧損帶出來的數是不是不對啊,當年可結轉以后年度彌補的虧損額是不是36100.3啊,不應該是這個541801.6


Guocoooa 追問
2019-02-15 15:29
bamboo老師 解答
2019-02-15 15:30
Guocoooa 追問
2019-02-15 15:32
bamboo老師 解答
2019-02-15 15:34