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Guocoooa
于2019-02-15 15:41 發(fā)布 ??494次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-02-15 15:47
您好 請問大概有多少金額
Guocoooa 追問
2019-02-15 15:54
十幾萬呢
bamboo老師 解答
2019-02-15 15:56
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-15 16:02
18年之前的會計暫估成本了16萬,他做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本160000 貸:應(yīng)付賬款160000 19年今天拿來了18年開的發(fā)票6000多的辦公費,餐飲費啥的。這個咋辦?。?/p>
2019-02-15 16:03
就是暫估的跟實際發(fā)票有差額 對么 那您根據(jù)差額部分做上面的分錄
2019-02-15 16:05
他暫估的是成本,現(xiàn)在拿來的是18年的餐飲費,這是不是不能按成本做了?
2019-02-15 16:08
您們的成本都是些什么內(nèi)容
2019-02-15 16:35
我們物業(yè)公司的,主要做的保潔,
2019-02-15 16:36
好吧 那這些發(fā)票不能按成本做
2019-02-15 17:11
那之前他暫估那么多成本可咋辦?根本就沒成本票著。
2019-02-15 17:31
那就只能等匯算清繳到時候調(diào)整了
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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Guocoooa 追問
2019-02-15 15:54
bamboo老師 解答
2019-02-15 15:56
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