
增值稅納稅申報(bào)表主表本期繳納上期稅款沒有填寫 已經(jīng)申報(bào)扣稅了 怎么辦
答: 你好,去大廳修改申報(bào)表呢
老師上期申報(bào)增值稅主表本期已交納稅款忘記填寫。這次申報(bào)顯示未交增值稅,這種情況怎么辦呀?
答: 這次申報(bào)時(shí),顯示未交增值稅,下月申報(bào)時(shí)將上次忘記填寫的交的增值稅,一并填寫 或者是當(dāng)月更正申報(bào)處理。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬元的。


cunese 追問
2019-02-15 14:45
徐阿富老師 解答
2019-02-15 14:48