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懵懂的啤酒
于2021-10-15 14:54 發布 ??1172次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2021-10-15 14:55
你好是的,這里要填寫的
懵懂的啤酒 追問
2021-10-15 15:00
老師:我7月申報增值稅,8月份沒有填,現在9月可以填嗎
徐阿富老師 解答
2021-10-15 15:01
你好,只能這個月填上去了,否則余額對不上的
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老師:上個月申報的增值稅繳款后,次月申報時要在主表30欄本期繳納上期稅額內填寫稅額嗎
答: 你好是的,這里要填寫的
預繳增值稅在增值稅納稅申報表填寫嗎?在表幾填寫
答: 你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預繳本期發生額和實際抵扣金額還有主表28藍
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,在填寫國稅增值稅申報表主表的時候,現在11月份填寫10月份的申報表里第30行的“本期繳納上期應納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
答: 您好!如果交了就要填上去。
補開已繳納增值稅的發票,如何填寫增值稅納稅申報表?
討論
一般納稅人,因為疫情延遲申報而按上季度繳納稅額預繳的增值稅和附加稅,這期的增值稅申報表怎么填寫
因為疫情延遲申報而按上季度繳納稅額預繳的增值稅和附加稅,這期的增值稅申報表怎么填寫?
增值稅納稅申報表第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”應如何填寫?
2月申報繳納增值稅后,發現申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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懵懂的啤酒 追問
2021-10-15 15:00
徐阿富老師 解答
2021-10-15 15:01