
公司因為進項稅額較多,為了達到稅負(fù)要求,有一些發(fā)票做了認(rèn)證但當(dāng)期沒有抵扣,申報時候放到了待抵扣稅款中,后期我要抵扣這些稅款時怎么申報?
答: 認(rèn)證了就要抵扣的,你要不抵扣以后也不能抵扣的,你可以自己算下需要交多少稅需要多少進項認(rèn)證多少發(fā)票
本期認(rèn)證了進項稅專票,但是沒有銷項,申報的時候,要填待抵扣進項稅額嗎。后期還能抵扣嗎
答: 這個填寫在進項稅額里面就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
答: 你認(rèn)證了,就是抵扣了,都要抵扣的,


1247037150 追問
2019-02-14 22:57
答疑郭老師 解答
2019-02-14 22:58
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2019-02-14 23:06
答疑郭老師 解答
2019-02-14 23:09