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怕黑的糖豆
于2019-02-14 15:08 發布 ??526次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-14 15:10
同學你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出
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18年末認證的發票,無銷項,未交稅,當時會計未做處理,現在做一月份的帳,已有銷項,連同前期一起抵扣,會計帳務如何處理
答: 同學你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出
已認證的增值稅票當月未做帳現做進項轉出會計帳務怎樣處理
答: 您認證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 借:主營業務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
未認證抵扣的進項過期不能再認證抵扣了,但當初做了進項稅額會計分錄,現在如何處理呢
討論
當月已認證,未抵扣的進項,做進項稅額轉出會計處理
簡易計稅項目的發票,所以做轉出處理,這個抵扣發票當時會計未認證,計入待認證,但是當月又將這份發票申報轉出了,過帳后發現了,準備下月在認證,可是就疏忽了,沒有認證,而且已經過了認證期,想請問下,這個該怎么處理了
1、當月收入帳務處理;借:銀行存款;貸:主營業務收入;貨:應交稅費-- 銷項稅額;2、如當月有同等進項稅抵扣;帳務處理;借:主營業務成本;借:應交稅費--進項稅額;貸:銀行存款;3、問題是當銷項稅額與進項稅額相抵為零,當月未還需其它帳務處理嗎?當進項稅額大于本月銷項稅額時,月未還需作分錄帳務處理嗎?下月申報會有留底數,那帳務應如何處理?
18年進項稅額未認證,未抵扣的余額在年末怎么做賬務處理
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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