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于2018-06-28 14:10 發布 ??481次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-28 14:14
借:主營業務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
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已認證的增值稅票當月未做帳現做進項轉出會計帳務怎樣處理
答: 已經納稅申報了嗎?如果申報了才是轉出進項
答: 借:主營業務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年末認證的發票,無銷項,未交稅,當時會計未做處理,現在做一月份的帳,已有銷項,連同前期一起抵扣,會計帳務如何處理
答: 同學你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉出
當月已認證的招待費專票,當月可以不做進項稅帳務處理嗎?
討論
2月份購進貨物,已開增值稅專票未認證,款已從對公帳戶付了,這個月怎么做會計處理
增值稅發票稅局已經抵扣,增值稅申報表當月未填進項,過了2月后才發現,現在怎么處理。賬務已經處理過了帳面也做了進項稅。
一般納稅人3%進項稅已認證抵扣,現要把進項稅轉出,并補交已認證抵扣的增值稅稅款,作分錄時:1收到發票.借:進項稅 貸:應付帳款 2.作進項轉出 借:庫存商品 貸:進項稅 3.補交稅款時 借:應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,但應交稅費-增值稅帳面不平哦,那應該怎樣做帳務處理,謝謝
請問一下當月認證的進項當月就做轉出了要怎樣做帳
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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