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余生淺陌
于2019-02-14 12:38 發布 ??438次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-02-14 12:39
同學你好,現在已經過了12月的增值稅申報期,你當時是怎么申報的?
彩麗老師 解答
2019-02-14 12:40
增值稅申報表有錯誤,需要去稅局大廳改申報表
余生淺陌 追問
2019-02-14 12:48
也就是資產負債表錯了,其他的還要改嗎?
2019-02-14 13:13
增值稅申報表、資產負債表、利潤表都要改
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1月份報12月份的增值稅時跟季報的稅額差23塊錢,有事不,還怎么修改
答: 同學你好,現在已經過了12月的增值稅申報期,你當時是怎么申報的?
12月份的時候我修改了8月份的增值稅報表,在未開票收入里填報了數,12月份我怎么申報增值稅,怎么做賬
答: 你好,12月就按照稅控盤做申報即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銀行余額和稅務申報表 不一致啊 從12月份開始的 一直也沒去銀行打單子 大概差了30塊錢吧。 2月份報的時候 直接改成銀行的余額唄12月 和1月的申報表 還需要改嗎
答: 您好!你如果在2月改就不用改之前的了。
11月份的增值稅,12月初交了,為什么1月申報12月份的時候還有期初未繳稅額?
討論
老師您好,因為12月份報表有些問題,修改了一下,請問我修改了賬上的12月份利潤表,也修改了年報的財務報表,請問那還用修改1月份申報的季度財務報表嗎
我們單位異地有廠房,出租時需要在異地預交增值稅及附加,我12月份開的票,1月份征期之前預交的增值稅,報12月份的稅時抵減稅額為零,因為稅時一月份交的,12月份做賬時最后結轉增值稅實際開票稅額,跟報表不一致呢?怎么辦呢
11月份印花稅我沒開發票,12月申報的時候我申報0。12月我開發票開了3萬塊錢,我1月份申報了3萬直接就交了稅錢了。但是我1月份開票開1萬,我2月份申報的時候按1萬申報,還是按零申報后,季度再申報這1萬?
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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彩麗老師 解答
2019-02-14 12:40
余生淺陌 追問
2019-02-14 12:48
彩麗老師 解答
2019-02-14 13:13