
這個(gè)月入一項(xiàng)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)有40%不可抵扣,賬務(wù)上已計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅報(bào)表上填完表2和表5,增值稅報(bào)表上跟我科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)金額有40%的差是正確嗎?這個(gè)差額在一年之內(nèi)都存在是嗎?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)入的是不動(dòng)產(chǎn)么
我上月取得寫字樓進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),上月已認(rèn)證,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表,在固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表上“當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”欄是填10*60%=6萬(wàn),這項(xiàng)業(yè)務(wù)在申報(bào)表上還涉及填哪些表呢
答: 你好,就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅第一年抵扣60%,第二年抵扣40%,那40%部分如何做賬,放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣稅額)中嗎? 還有就是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣稅額)這兩個(gè)科目都有嗎?還是只有一個(gè)?哪個(gè)是正確的科目
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)


悅~悅 追問(wèn)
2019-02-13 10:23
bamboo老師 解答
2019-02-13 10:29
悅~悅 追問(wèn)
2019-02-13 10:34
bamboo老師 解答
2019-02-13 10:35