
在填寫4月份的增值稅申報表時發(fā)現(xiàn),2月份有做一筆固定資產(chǎn)的進項稅389.26元,但是是在3月份進行抵扣認證的,而2、3月申報時其中的一張表“固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表”的當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進行稅額389.26元都沒有填寫,現(xiàn)在申報4月份的表中,在當(dāng)期數(shù)中要加上3月份漏報的進項稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當(dāng)期數(shù)中去填寫呢?
答: 認證時進項的附表數(shù)據(jù)填寫了嗎?
填寫增值稅申報表時、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在(固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表)反應(yīng)?
答: 您好!你有抵扣就要反應(yīng)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在去年六月份左右融資租賃了兩臺車床設(shè)備,每個月分期付款后取得的進項發(fā)票,在申報增值稅的時候,這個固定資產(chǎn)分期付款取得的進項是填在固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表里面嗎?
答: 你好,是的
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
增值稅申報表適用一般納稅人,增值稅納稅申報表附列資料一和2的,本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表,固定資產(chǎn)不含不動產(chǎn)進項稅額抵扣情況表有得下載嗎
申報增值稅時,進項抵扣聯(lián)明細是電腦和讀寫器等固定資產(chǎn),填固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表還是填本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表?


宋生老師 解答
2017-03-23 15:58
宋生老師 解答
2017-03-23 16:04