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玩命的秀發
于2019-02-11 21:16 發布 ??637次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-02-11 21:19
你好,剛出沒有交納增值稅嗎?按規定是需要補交的。
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15年發票己補交所得稅,還要交增值稅嗎?怎樣把進項稅轉出?
答: 你好,剛出沒有交納增值稅嗎?按規定是需要補交的。
15年的進項發票是虛開發票稅務所要處理,把稅金進項稅轉出補繳增值稅和所得稅,城建稅教育費加并交滯納金。請怎樣做科目?謝謝
答: 您好,會計分錄: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出);城建稅教育費加并交滯納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
15年有100萬發票做進項轉出,已經補繳了增值稅,所得稅在地稅,有沒有可能所得稅不用交
答: 您好,有可能,增值稅進項轉出記入成本或者費用試一試吧。
請問涉及到去年的失控發票,現在要進項轉出的話是企業自己稅務系統操作轉出嗎?然后補交增值稅和企業所得稅嗎?
討論
公司2017年的進項發票被稅務稽查認定為虛開發票,需要做進項稅額轉出,補交增值稅,我認為只要補交增值稅和附加稅就可以了,不用交所得稅,我的理解對嗎?
老師,稅務把一張15年抵扣的原材料進項額轉出,補交增值稅,怎么做賬務處理
今年才發現去年的進項票對方作廢了,導致成本減少,需要補交企業所得稅。老師怎樣就能少交或不交所得稅呢?今年開點進項票能當成本抵15年的所得稅嗎?
年末一定要結轉增值稅嗎 把銷項進項和進項稅額轉出 轉到 轉出未交增值稅
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職稱:中級會計師
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