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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-09 13:04

意思是今年能開點進項票抵去年的所得稅,少交所得稅嗎?

臭臭媽???? 追問

2016-08-09 13:10

去年的進項票作廢,導致成本增加,利潤增加,是不是非得補交所得稅?有什么辦法可以不交或少交呢?

臭臭媽???? 追問

2016-08-09 13:15

發票是去年9月取得,收到發票就認證抵扣,也通過了,今年稅務局才通知我們對方發票作廢了,我們公司就不知道

曉海老師 解答

2016-08-09 12:58

你好,要通過以前年度損益調整科目如果調整后出現利潤,需要補交所得稅

曉海老師 解答

2016-08-09 13:07

你好!是不可以的

曉海老師 解答

2016-08-09 13:12

你好!發票什么時候作廢的,如果對方做作廢,你是怎樣通過發票認證的?

曉海老師 解答

2016-08-09 13:26

你好,如果已經認證對方需要開紅字發票,是專用發票嗎??那樣的在開紅字發票當月調整就可以不牽扯以前年度的調整

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相關問題討論
你好,要通過以前年度損益調整科目如果調整后出現利潤,需要補交所得稅
2016-08-09 12:58:23
同學你好!即使增加成本? ? 你也要取得2018年對應的發票呀? ? 這個一般無法取得的 或者報人員工資? 但這個要在個稅系統申報的? ? 現在只能補申報 但是? ?不是真實的工資的話? ? 你把別人申報了? ? ?別人可以申訴呀。。。? ?除非先說好的
2021-02-28 12:01:41
你好,對的是的,增值稅所得稅都不能抵扣。
2022-03-16 09:10:33
您好,是您的實際業務的是嗎,那直接借所得稅貸應交稅費--應交所得稅
2019-12-19 22:05:47
你好!如果你之前已經結轉過成本就要補了
2021-11-23 09:47:50
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