一個月正常的進項稅額,銷項稅額是怎么結轉的?怎么樣做分錄的?
peili
于2019-02-11 17:32 發布 ??475次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-02-11 17:34:04

這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16

對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理:
1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。
2.重新開具正確的紅字發票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前,已經核實好相關數據和信息。
3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19

你好
每個月的進項稅額和銷項稅額要結轉嗎——是的
分錄
借:應交稅費——應增(銷)
貸:應交稅費——應增(進)
貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅)
借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2020-07-11 15:21:04

進項稅額不是全部結轉么?
2019-08-11 07:58:07
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