老師,我想要企業所得稅匯算清繳37張表格電子版 的 問
你好,你留下個郵箱,我明天上午給你發。 答
剛剛電腦網頁版登錄了發現電腦上是可以看回放的, 問
你好,你說你的手機App里面所有的回放都看不了嗎? 答
老師,我方已經給對方付貨款了,發票也收到了,但是當 問
如果是當月退貨且發票未認證,對方收回發票作廢,把匯款退回即可。購買方收款憑證后可附退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等。 若發票已認證,購買方需在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,購買方以紅字專用發票和《信息表》作為記賬憑證附件,收款憑證后還應附上退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等 答
您好老師,怎么篩選出兩個表的不同,通過DIPUCAIK 問
你好同學,這個需要演示的些麻煩,稍等 答
請問女性未滿55歲歲,之前購買過公司社保,失業了一 問
您好,你交了幾年了? 答

廠是去年九月份稅務登記,然后一直到十二月份都是零升報,公賬余額還有一萬多。他們買的設備一百萬左右是增值稅發票,但是都沒做賬過,我是一月十幾號才來上的班,二份報稅可不可以把之前有正規發票的一起報了??
答: 您好,2份報稅,可以把之前有正規發票的一起報了。
十月份開了一百多萬的票,但是沒有進項票,導致十一月份申報的時候產生了十三萬多的增值稅,因為沒錢交稅,然后只提交了申報表然后沒有扣款,直到十二月份申報以后,然后利用多余的留底稅額抵扣十一月無法繳納的增值稅,然后十二月繳納了4萬的增值稅,那么其中抵扣的那九萬多增值稅我應該怎么調賬,有具體的分錄嗎?10月份已經做了轉出未交十三萬多這筆分錄
答: 你好,同學。 假如你8月銷項20萬,申報了沒有交,那么它是在應交稅費貸方余額。9月你進項12萬,那么從你8月的銷項里面抵扣了,你的應交稅費余額是8萬。這個8萬你實際交了,應交稅費也就沒有余額了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在十月份月底做的稅務登記,十一月份建的賬,然后我申報了十月份和十一月份的個稅了,但是在賬上我沒有計提也沒有發放,我可不可以在做十二月份賬的時候,計提十月份和十一月份的工資,然后發放,再計提十二月份的工資呢,我們公司在籌建期,只有兩個員工
答: 你好,可以補做的。


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2019-01-30 16:50
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2019-01-30 16:53
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2019-01-30 16:59
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2019-01-30 17:00
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2019-01-30 17:47