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來料加工產業..取得電費專用發票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉出科目?
老師好!10月份我們做了進項稅轉出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉出,更正成了11月進項稅轉出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?


蔣飛老師 解答
2019-01-20 22:00