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害羞的大白
于2019-01-20 12:08 發布 ??967次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-01-20 12:09
你這樣做分錄是可以的
害羞的大白 追問
2019-01-20 12:10
所得稅匯算時需要調增應稅所得額嗎
三寶老師 解答
2019-01-20 12:12
匯算清繳時不需要調整
2019-01-20 12:13
好的,謝謝老師
2019-01-20 12:15
不客氣,祝你工作愉快
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預付賬款借方多付供貨商八毛錢,該怎么沖銷?借:營業外支出 貸:預付賬款 這樣做分錄行嗎?
答: 你這樣做分錄是可以的
這樣的話,不還是預付賬款嗎?那最后是不是轉營業外支出借:預付賬款 貸:銀行存款借:營業外支出 貸:預付賬款??這樣么?
答: 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應該支付30萬的貨款,先預付5萬貨款,已經記賬(借:預付賬款,貸,銀行存款),商品收到后剩下的有錢時再還,怎么做記賬憑證?是這樣嗎?借:庫存商品30 貸:預付賬款5,應付賬款25
答: 是對 的 庫存商品要稅金分離
預付賬款借方有余額,幾分錢,是不是可以寫借營業外支出,貸預付賬款,來平掉
討論
多收供應商的貨款 :原會計分錄如下借:預收賬款 貸:銀行存款這個分錄可以借方做 預付賬款,貸方 銀行存款嗎?哪個分錄更正規呢
我們給對方付了3萬貨款,收貨1.9萬,對方開票18500,銷售返利480元(可抵貨)未開,輔料錢20元沒開,這個分錄怎樣做合適? 借:預付賬款30000貸銀行存款30000 借:庫存商品18500貸:預付賬18500 借:庫存商品480 貸:主營業務成本 借:其它業務成本20 貸:預付賬款因480屬于返利給我公司可抵貨款,所以不能沖減預付賬款?請問以上分錄和理解對嗎?
6月份收到貨款的分錄,借:銀行存款 貸:預收賬款 ,7月份發出貨的分錄,借:預收賬款 貸:主營業務收入,但是貨款的錢比預收的多,也沒說對方用銀行支付了,怎么辦
之前支付供應商貨款是用的承兌,每次發貨直接從承兌上扣除貨款,之前提前支付是借:預付賬款 貸:應收票據現在發貨扣除承兌最后一次貨款,我們和供應商所記的賬出現了尾差,我們比供應商多記了51.09元怎么調正可以沖預付賬款嗎?借預付賬款 貸營業外收入
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 11948 個
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2019-01-20 12:10
三寶老師 解答
2019-01-20 12:12
害羞的大白 追問
2019-01-20 12:13
三寶老師 解答
2019-01-20 12:15